澳门大三巴网站人民法院2018年度部门决算
来源: 城区人民法院 发布时间: 2019-09-20 字号: [ ]

 

一、澳门大三巴网站人民法院概况

(一)部门职责

1.审理法律规定、上级人民法院指定由区法院管辖以及区法院认为应当由自己审判的刑事、民商事、行政等第一审案件。

2.审查处理不服本院判决的申诉案件。

3.监督、指导人民法庭的审判工作。

4.依法行使司法执行权和司法决定权。

5.行使审判监督职能。

6.研究、征集对法律、法规、规章草案的意见;对案件审理中发现的问题提出司法建议。

7.负责指导全区法院思想政治工作、教育培训工作;按照权限管理法官及其他人员;协助管理全区法院机构、人员编制工作;主管全区法院监察工作。

8.结合审判工作牌宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。

9.协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

10.承办其他应由基层法院负责的工作。

11.派出机构及职责。派出法庭婺北法庭、白龙桥法庭、汤溪法庭,依法审理和执行辖区内一般的民事案件,指导人民调解委员会工作及办理法庭审判工作有关的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,澳门大三巴网站人民法院单位部门决算包括:澳门大三巴网站人民法院本级决算、下属澳门大三巴网站区人民法院速录中心(事业单位决算)

二、澳门大三巴网站人民法院2018年度部门决算公开表

详见附表

三、澳门大三巴网站人民法院2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计8,644.16万元,与2017年度相比,收、支总计各增加2147.34万元,增长33.05%。主要原因是:院内大型修缮,职工待遇提升,差旅费等提高。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计8,635.41万元;包括财政拨款收入4,933.51万元(其中,一般公共预算4,933.51万元,政府性基金预算0万元),占收入合计57.13%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入3,701.9万元,占收入合计42.87%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计8,394.16万元,其中基本支出7,980.31万元,占95.07%;项目支出413.86万元,占4.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4,942.27万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加396.29万元,增长8.71%。主要原因是:院行政开支增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,692.27万元,占本年支出合计的55.9%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加212.78万元,增长4.75%。主要原因是:18年财政拨款专项经费较多,导致一般公共预算财政拨款支出较上年提升。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,692.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出3,865.39万元,82.38%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出399.8万元,8.52%;医疗卫生与计划生育(类)支出176.9万元,3.77%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出250.18万元,5.33%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4110.79万元,支出决算为4,692.27万元,完成年初预算的114.15%,主要原因是18年部分支出未结算。其中:

公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。2018年年初预算为2417.4万元,2018年支出决算为3032.51万元,完成年初预算的125.45%,决算数大于预算数的主要原因本年有追加资金。

公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为389万元,决算数大于预算数的主要原因该笔资金为年中追加。

公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项)。2018年年初预算为66.98万元,2018年支出决算为70.02万元,完成年初预算的104.54%,决算数大于预算数的主要原因有占用行政运行经费。

公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。2018年年初预算为750万元,2018年支出决算为349万元,完成年初预算的46.53%,决算数小于预算数的预算指标下达有变动。

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4,278.41万元,其中:

人员经费3,551.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、加班工资等。

公用经费727.26万元,主要包括:办公费、印刷费、维修费、水电费、邮寄费、住宿费、车船费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为184.75万元,支出决算为161.32万元,完成预算的87.32%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我院严格执行中央八项规定,缩减三公经费

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为161.07万元,占99.84%,与2017年度相比,增加95.9万元,增长147.15%,主要原因是18年采购公务用车4辆;公务接待费支出决算为0.25万元,占0.16%,与2017年度相比,减少11.95万元,下降97.95%,主要原因是我院严格执行中央八项规定,缩减三公经费。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为170.75万元,支出决算为161.07万元,完成年初预算的94.33%。决算数大于预算数的主要原因是今年有新购车辆。

公务用车购置支出98.25万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的3辆公务用车;

公务用车运行维护费支出62.82万元,主要用于执行、送达、保全等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为31辆。

3)公务接待费年初预算数为14万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的1.81%。主要用于接待公务用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,缩减三公经费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次,累计46人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.25万元,主要用于接待公务用餐等支出。接待46人次,4批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,澳门大三巴网站人民法院组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金89.91万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

澳门大三巴网站人民法院在2018年度部门决算中反映破产案件经费项目绩效自评结果。

破产案件经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.37分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为89.91万元,执行数为89.91万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是提高管理人工作积极性,为澳门大三巴网站经济社会发展和法制建设提供高效优质的司法服务;二是府院共同制定相关制度,为实施市场化破产程序创造条件。发现的问题及原因:一是项目立项缺少论证材料;二是项目计划不明确。下一步改进措施:一是项目立项前要充分论证;二是量化年初绩效目标申报数。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

我院破产案件经费已经按计划完成了各项内容,基本实现了项目的计划目标。但是,我们也注意到项目单位在项目计划分解方面还有欠缺。评价组对照评价指标和标准进行评议与打分,项目综合评价得分为90.37分,绩效评价等次为良好。

 

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出727.26万元,比年初预算数增加92.8万元,增长14.62%,主要原因是院行政开支增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额813.51万元,其中:政府采购货物支出639.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出173.67万元。授予中小企业合同金额813.51万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,澳门大三巴网站人民法院本级及所属各单位共有车辆31辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车30辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.公共安全支出-法院-行政运行:指法院机关保障机构正常运行,完成日常工作任务所发生的人员工资及日常运行公用经费等基本支出。

14.公共安全支出-法院-事业运行:指保障法院速录中心正常运行,完成日常工作任务所发生的人员工资及日常运行公用经费等基本支出。

15.公共安全支出-法院-其他法院支出:指法院机关未单独设立项级科目的其他项目支出。

16.社会保障和就业-行政事业单位离退休支出-未归口管理的行政单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费—机关事业单位职业年金缴费:指法院离退休人员的经费。

17.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:指法院机关用于按照浙江省基本医疗保险和公务员医疗补助办法为在职人员、离退休人员办理的医疗保障支出。

18.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗指法院机关用于按照浙江省基本医疗保险和公务员医疗补助办法为事业人员办理的医疗保障支出。

19.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指法院机关及事业单位按照国家政策统一规定,按规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。

20.其他支出-其他政府性基金支出-诉讼费安排支出:指法院机关用诉讼费安排的支出。